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為什么內(nèi)控審計報告中沒有其他事項段

內(nèi)部控制審計報告的意見類型 2023-07-30 11:13:21

問題來源:

下列關于內(nèi)部控制審計報告的說法中,正確的有(  )。
A、如果審計范圍受到限制,注冊會計師應當解除業(yè)務約定或出具無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告
B、如果認為內(nèi)部控制雖然不存在重大缺陷,但仍有一項或多項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加其他事項段予以說明
C、如果認為財務報告內(nèi)部控制存在一項或多項重大缺陷,除非審計范圍受到限制,注冊會計師應當對財務報告內(nèi)部控制發(fā)表否定意見
D、注冊會計師不應在無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告中指明所執(zhí)行的程序,也不應描述內(nèi)部控制審計的特征,以避免對無法表示意見的誤解

正確答案:A,C,D

答案分析:選項B錯誤:如果認為內(nèi)部控制雖然不存在重大缺陷,但仍有一項或多項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意,注冊會計師應當在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段予以說明。

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景老師

2023-07-30 12:40:10 1006人瀏覽

哈嘍!努力學習的小天使:

本題是內(nèi)控審計呢,內(nèi)控審計報告中沒有其他事項段的。

您再理解一下,如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流,加油!
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