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如果沒有開具發(fā)票,如何確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)

銷項稅額的審核 2025-09-05 11:37:58

問題來源:

真題·簡答題
 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,稅務(wù)師受托對其2025年5月的增值稅納稅情況進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)其有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)處理如下:
5月18日,68號憑證:發(fā)出商品,收款90%,另外10%下月付款。企業(yè)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款              1017000
  應(yīng)收賬款               113000
 貸:主營業(yè)務(wù)收入            1000000
   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  117000
       ——待轉(zhuǎn)銷項稅額       13000
后附原始憑證:
(1)開具的增值稅專用發(fā)票1份,注明金額1000000元、稅額130000元。
(2)銀行進(jìn)賬單1份,注明金額1017000元。
(3)產(chǎn)品出庫單1份。
要求:請指出上述業(yè)務(wù)存在哪些問題并編制調(diào)整分錄。

【答案】銷售的貨物已發(fā)出并全額開具增值稅專用發(fā)票,應(yīng)全額確認(rèn)銷項稅額,而不是確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項稅額。

少計當(dāng)期銷項稅額13000元。
調(diào)賬分錄:
借:應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額       13000
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  13000
查看完整問題

高老師

2025-09-05 13:21:19 425人瀏覽

哈嘍!努力學(xué)習(xí)的小天使:

不同的業(yè)務(wù),確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時間不同,具體內(nèi)容如下:


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