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內(nèi)控審計是否需每年測試內(nèi)控而非三年一測?

b是只有在財務(wù)報表審計中才是對的嗎?如果是內(nèi)控審計,需要每年測試內(nèi)部控制嗎

內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計的區(qū)別 2025-06-24 16:43:16

問題來源:

下列各項關(guān)于財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有(  )。
A、在內(nèi)部控制審計中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一相關(guān)認(rèn)定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù)
B、在內(nèi)部控制審計中,可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,無需在每一年度中測試內(nèi)部控制
C、在財務(wù)報表審計中,需要確定識別出的內(nèi)部控制缺陷單獨或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
D、在財務(wù)報表審計中,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)

正確答案:A,C,D

答案分析:選項B錯誤,在內(nèi)部控制審計中,不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。

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韓老師

2025-06-24 16:48:54 1116人瀏覽

尊敬的學(xué)員,您好:

您說的是對的,b是只有在財務(wù)報表審計中才是對的,在內(nèi)部控制審計中是不對的。

在內(nèi)部控制審計中:

(1)需要獲取內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長的時間(可能短于整個審計期間)內(nèi)運行有效的審計證據(jù)。

(2)不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。


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