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內(nèi)控審計(jì)是否需每年測試內(nèi)控而非三年一測?

b是只有在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中才是對的嗎?如果是內(nèi)控審計(jì),需要每年測試內(nèi)部控制嗎

內(nèi)部控制審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的區(qū)別 2025-06-24 16:43:16

問題來源:

下列各項(xiàng)關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的說法中,正確的有( ?。?。
A、在內(nèi)部控制審計(jì)中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報(bào)的每一相關(guān)認(rèn)定獲取控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性的審計(jì)證據(jù)
B、在內(nèi)部控制審計(jì)中,可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,無需在每一年度中測試內(nèi)部控制
C、在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要確定識(shí)別出的內(nèi)部控制缺陷單獨(dú)或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
D、在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要獲取內(nèi)部控制在整個(gè)擬信賴期間運(yùn)行有效的審計(jì)證據(jù)

正確答案:A,C,D

答案分析:選項(xiàng)B錯(cuò)誤,在內(nèi)部控制審計(jì)中,不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動(dòng)化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。

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韓老師

2025-06-24 16:48:54 1261人瀏覽

尊敬的學(xué)員,您好:

您說的是對的,b是只有在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中才是對的,在內(nèi)部控制審計(jì)中是不對的。

在內(nèi)部控制審計(jì)中:

(1)需要獲取內(nèi)部控制在基準(zhǔn)日前足夠長的時(shí)間(可能短于整個(gè)審計(jì)期間)內(nèi)運(yùn)行有效的審計(jì)證據(jù)。

(2)不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動(dòng)化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準(zhǔn)相比較策略除外)。


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