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發(fā)票稅率欄填錯(cuò)如何處理?

來(lái)源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:李巖2019-09-19 15:09:53

增值稅發(fā)票對(duì)于企業(yè)的重要性相信無(wú)需小編多說(shuō),但再仔細(xì)謹(jǐn)慎的人也難免出錯(cuò)。那么,當(dāng)發(fā)票的稅率欄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),財(cái)務(wù)人該如何處理呢?

發(fā)票稅率欄填錯(cuò)如何處理?

問(wèn):A單位取得了一張票面稅率欄次填寫錯(cuò)誤的增值稅普通發(fā)票,應(yīng)該如何處理?

答:按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》規(guī)定,“不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。”因此,可將已取得的發(fā)票聯(lián)次退回銷售方,并要求銷售方重新為A單位開(kāi)具正確的發(fā)票。

問(wèn):增值稅一般納稅人,2019年3月份在銷售適用16%稅率貨物時(shí),錯(cuò)誤選擇13%稅率開(kāi)具了增值稅發(fā)票。納稅人應(yīng)當(dāng)如何處理?

答:應(yīng)當(dāng)及時(shí)在稅控開(kāi)票軟件中作廢發(fā)票或按規(guī)定開(kāi)具紅字發(fā)票后,重新按照正確稅率開(kāi)具發(fā)票。

問(wèn):增值稅一般納稅人在增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開(kāi)具的增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤的,應(yīng)如何處理?

答:增值稅一般納稅人在增值稅稅率調(diào)整前已按原16%、10%適用稅率開(kāi)具的增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤需要重新開(kāi)具的,先按照原適用稅率開(kāi)具紅字發(fā)票后,再重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票。

發(fā)票稅率欄與需繳納稅款息息相關(guān),各位財(cái)務(wù)人務(wù)必謹(jǐn)慎小心對(duì)待。以上是小編為大家?guī)?lái)的發(fā)票稅率欄填錯(cuò)處理方法,希望對(duì)大家有所幫助!

(本文來(lái)源:國(guó)家稅務(wù)總局微信平臺(tái),由東奧會(huì)計(jì)在線整理,轉(zhuǎn)載須注明出處)

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