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10月份增值稅申報(bào)可能遇到的問(wèn)題
2017-10-16 16:27:33
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國(guó)慶節(jié)后,點(diǎn)開(kāi)網(wǎng)上申報(bào)界面,有沒(méi)有突然發(fā)現(xiàn),10月征期的增值稅納稅申報(bào)表悄悄的發(fā)生了一些升級(jí)改變,那么,在申報(bào)過(guò)程中,有哪些問(wèn)題,您可能遇到,該怎么解決呢?

Q1:我們是小規(guī)模納稅人,不是說(shuō)系統(tǒng)升級(jí)可以自動(dòng)取數(shù)嗎,怎么沒(méi)有呢?

12366答:本次網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)升級(jí),是針對(duì)增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的功能進(jìn)行升級(jí)、完善。小規(guī)模的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)還是需要自行手工填列。

Q2:一般納稅人的增值稅納稅申報(bào)表附表(一)、《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》、《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》有些數(shù)據(jù)都自己生成了,我可以直接保存嗎?

12366答:自2017年10月份申報(bào)期起,網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)將根據(jù)納稅人使用編碼情況,自動(dòng)歸集并生成《增值稅納稅人申報(bào)表附列資料(一)》前4列,《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》第2至27欄次,《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》“項(xiàng)目與欄次“列和前4列數(shù)據(jù),其中,《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》自動(dòng)歸集的數(shù)據(jù)可手工修改,后續(xù),我們也將對(duì)其他表格自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)增加手工修改的權(quán)限。對(duì)已使用“編碼”自動(dòng)生成申報(bào)表數(shù)據(jù)的表格,納稅人填報(bào)時(shí),請(qǐng)根據(jù)網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)對(duì)集成數(shù)據(jù)所做的提示,進(jìn)行核對(duì),準(zhǔn)確申報(bào)。

Q3:我們企業(yè)就是只有稅控票的企業(yè),為什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有自動(dòng)歸集,還是要自己填列?

12366答:如您的企業(yè)在開(kāi)票時(shí)有以下情況,為保證歸集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,申報(bào)數(shù)據(jù)不取值,請(qǐng)企業(yè)自行填寫(xiě)。同時(shí),對(duì)未規(guī)范使用編碼進(jìn)行開(kāi)票的行為,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行改正。具體有以下情況:

(一) 開(kāi)具發(fā)票未添加“編碼”;

(二) 在編碼添加界面上選擇的“稅率”與發(fā)票開(kāi)具界面上的“稅率”不符;

(三) 添加“編碼”或者“稅收分類(lèi)編碼”所對(duì)應(yīng)的名稱(chēng),和發(fā)票界面或發(fā)票銷(xiāo)貨清單中的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)”不匹配。

Q4:附表一第1、2列專(zhuān)票有自動(dòng)取數(shù)、第3、4列其他發(fā)票沒(méi)有自動(dòng)取數(shù),要自己手工填寫(xiě),這樣正常嗎?

12366答: 申報(bào)系統(tǒng)對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行取值時(shí),分別按增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票(包括電子發(fā)票)進(jìn)行取數(shù)。如果企業(yè)在開(kāi)票的時(shí)候,專(zhuān)票有完全按照“編碼”進(jìn)行開(kāi)具,而普通發(fā)票未完全按照“編碼”開(kāi)具,就有可能出現(xiàn)第1、2列有自動(dòng)取數(shù),而第3、4列需自行手工填寫(xiě)的情況。上述情況,企業(yè)自行填寫(xiě)未取數(shù)的部分即可。

Q5:我們企業(yè)9月30日開(kāi)具的發(fā)票,沒(méi)有累加到附表一自動(dòng)歸集的數(shù)據(jù)里,怎么辦?

12366答:上述情況,有可能是因?yàn)?月30日的發(fā)票為離線開(kāi)具,而申報(bào)時(shí),企業(yè)未曾登錄開(kāi)票系統(tǒng),未進(jìn)行抄稅。所以,系統(tǒng)取數(shù)時(shí),無(wú)法正常提取到9月30日的數(shù)據(jù)。這種情況下,企業(yè)應(yīng)先刪除附表一,登錄開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行抄稅后,再重新進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行取數(shù),即可歸集到完整的數(shù)據(jù)信息。

Q6:我們是免抵退的企業(yè),數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)歸集到免抵退的欄次嗎?

12366答:如果是適用免抵退政策,并已辦理了退(免)稅備案手續(xù)的出口企業(yè),系統(tǒng)自動(dòng)將開(kāi)具的免稅的銷(xiāo)售額歸集到附表一第16、17欄,若企業(yè)除免抵退銷(xiāo)售額外,還有其他免稅項(xiàng)目,可手工將部分免抵退的銷(xiāo)售額修改至第18、19欄次。

Q7:附表二的第二欄與《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》第一欄的數(shù)據(jù),稅額一致,但金額不一樣,差了幾分錢(qián),怎么辦?

12366答:因附表二第一欄的金額、稅額是直接從底賬系統(tǒng)直接取數(shù),而《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》僅取數(shù)稅額,金額欄是由稅額倒擠出來(lái)的,所以有可能出現(xiàn)問(wèn)題中稅額一致,而金額會(huì)有細(xì)微差額的情況,企業(yè)核對(duì)數(shù)據(jù),稅額一致即可保存。(來(lái)源:廈門(mén)國(guó)稅微宣傳)

糾錯(cuò) 打印 責(zé)任編輯:施若林
繼教

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