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當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專題/ 實(shí)操就業(yè)/過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)這兩種發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)這兩種發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)這兩種發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

納稅人支付的橋、閘通行費(fèi),暫憑取得的通行費(fèi)發(fā)票上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%,這兩類發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

更新時(shí)間:2023-04-26 12:00:30 查看全文>>

  • 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

    1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

    借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

    2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

    借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

    3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出包括哪些情況

    需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形:

    1.企業(yè)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后期改變用途用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)。

    其中涉及到的固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無(wú)形資產(chǎn))和不動(dòng)產(chǎn)僅指專用于上述項(xiàng)目的,如果時(shí)兼用情況,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。比如某公司購(gòu)入辦公樓5層用于企業(yè)的日常辦公,一層作為食堂,一層設(shè)置成圖書(shū)館、休閑健身吧等(集體福利),這種兼用行為下的固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額都可以進(jìn)行稅前扣除。

    2.購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失

    購(gòu)進(jìn)貨物因管理不善造成的丟失、變質(zhì)、被盜或則因違反法規(guī)而被沒(méi)收、銷毀等非正常損失都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是屬于正常損耗范圍內(nèi)的就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

    3.出口企業(yè),不得免征和抵扣的稅額,也要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理。

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  • 白酒類增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣

    分四類情形處理:

    (1)本來(lái)你公司就是銷售酒水的,公司購(gòu)買的酒,收到了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)然允許抵扣增值稅;

    (2)若是你公司不是銷售酒水的,但是你公司是一家餐飲酒店,公司購(gòu)買的酒,用于酒店經(jīng)營(yíng)成本,收到了增值稅專用發(fā)票,也是允許抵扣增值稅的;

    (3)若是你公司不是銷售酒水的,也不屬于餐飲酒店,公司購(gòu)買的酒,用于無(wú)償贈(zèng)送客戶當(dāng)做禮品,收到了增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)也是允許抵扣增值稅的,但是無(wú)償贈(zèng)送的環(huán)節(jié)需要視同銷售繳納增值稅;

    (4)若是你公司不是銷售酒水的,也不屬于餐飲酒店,公司購(gòu)買的酒,用于自己職工福利或者個(gè)人消費(fèi)用,收到了增值稅專用發(fā)票,不得抵扣增值稅,即便是勾選認(rèn)證了,也需要增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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    小規(guī)模納稅人稅率是1%還是3%

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  • 增值稅普通發(fā)票為什么一般不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

    【問(wèn)題】普通發(fā)票為什么一般不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

    根據(jù)我國(guó)增值稅的征收管理,我國(guó)增值稅政策最明顯的一點(diǎn)就是“以票控稅”,即通過(guò)發(fā)票的流轉(zhuǎn)與管理,來(lái)達(dá)到控制我國(guó)稅款的征收與繳納,那么在這個(gè)政策下,發(fā)票的管理就成了重點(diǎn),所以對(duì)于增值稅來(lái)說(shuō)我國(guó)出現(xiàn)了兩類發(fā)票,一類是增值稅專用發(fā)票,一類是普通發(fā)票,增值稅專用發(fā)票從監(jiān)制到發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)都有嚴(yán)格的管理,對(duì)于納稅人領(lǐng)購(gòu)使用專票有著嚴(yán)苛的條件,國(guó)家通過(guò)這種管理,規(guī)范納稅人自身的繳稅習(xí)慣,達(dá)到控稅的目的。但是對(duì)于普通發(fā)票來(lái)說(shuō),我國(guó)的管理、監(jiān)制、納稅人的領(lǐng)購(gòu)就沒(méi)有這么嚴(yán)格,而普通發(fā)票一般只作為證實(shí)銷售或者購(gòu)買行為發(fā)生的憑據(jù),有些單位甚至可以通過(guò)申請(qǐng),來(lái)自己設(shè)計(jì)印制發(fā)票,這樣就使得普通發(fā)票規(guī)范納稅人納稅行為的功能減弱,不能達(dá)到以票控稅的目的,所以取得普通發(fā)票一般情況下是不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的(取得通行費(fèi)電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),在我國(guó)主要有下列幾種憑證可以作為抵扣憑證,抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,即:

    ①?gòu)匿N售方或者提供方取得的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)。

    ②從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。

    ③農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票。

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  • 公司有貸款銀行是有專票開(kāi)給我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

    【問(wèn)題】公司有貸款,我記得銀行是有專票開(kāi)給我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?

    “購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)"不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,并同時(shí)規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

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  • ?高速公路通行可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

    高速公路通行可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    可以抵扣,憑票抵扣。

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  • 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的相關(guān)問(wèn)題分析

    自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。這個(gè)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    :按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。

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  • 數(shù)值更換導(dǎo)致銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)自動(dòng)改變?cè)撛趺唇鉀Q

    如果更換該表格的20萬(wàn)數(shù)值,銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)則會(huì)自動(dòng)改變,請(qǐng)問(wèn)該怎么辦呢?

    尊敬的學(xué)員,您好:

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