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當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專(zhuān)題/ 實(shí)操就業(yè)/公司有貸款,我記得銀行是有專(zhuān)票開(kāi)給我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?

公司有貸款,我記得銀行是有專(zhuān)票開(kāi)給我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?

公司有貸款,我記得銀行是有專(zhuān)票開(kāi)給我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?

“購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)"不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,并同時(shí)規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。

更新時(shí)間:2023-04-04 16:46:03 查看全文>>

  • 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是什么意思

    應(yīng)交稅費(fèi)下的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)科目核算。

    待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄

    結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:

    借:應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

    結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

    借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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  • 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬務(wù)處理

    【問(wèn)題】應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬務(wù)處理?

    (1)一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)。

    借:材料采購(gòu)/在途物資/原材料/庫(kù)存商品/生產(chǎn)成本/無(wú)形資產(chǎn)/固定資產(chǎn)/管理費(fèi)用等

    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

    貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款

    (2)發(fā)生退貨的,如原增值稅專(zhuān)用發(fā)票已做認(rèn)證,收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅紅字發(fā)票。

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  • 增值稅普通發(fā)票為什么一般不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

    【問(wèn)題】普通發(fā)票為什么一般不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?

    根據(jù)我國(guó)增值稅的征收管理,我國(guó)增值稅政策最明顯的一點(diǎn)就是“以票控稅”,即通過(guò)發(fā)票的流轉(zhuǎn)與管理,來(lái)達(dá)到控制我國(guó)稅款的征收與繳納,那么在這個(gè)政策下,發(fā)票的管理就成了重點(diǎn),所以對(duì)于增值稅來(lái)說(shuō)我國(guó)出現(xiàn)了兩類(lèi)發(fā)票,一類(lèi)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一類(lèi)是普通發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票從監(jiān)制到發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)都有嚴(yán)格的管理,對(duì)于納稅人領(lǐng)購(gòu)使用專(zhuān)票有著嚴(yán)苛的條件,國(guó)家通過(guò)這種管理,規(guī)范納稅人自身的繳稅習(xí)慣,達(dá)到控稅的目的。但是對(duì)于普通發(fā)票來(lái)說(shuō),我國(guó)的管理、監(jiān)制、納稅人的領(lǐng)購(gòu)就沒(méi)有這么嚴(yán)格,而普通發(fā)票一般只作為證實(shí)銷(xiāo)售或者購(gòu)買(mǎi)行為發(fā)生的憑據(jù),有些單位甚至可以通過(guò)申請(qǐng),來(lái)自己設(shè)計(jì)印制發(fā)票,這樣就使得普通發(fā)票規(guī)范納稅人納稅行為的功能減弱,不能達(dá)到以票控稅的目的,所以取得普通發(fā)票一般情況下是不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的(取得通行費(fèi)電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),在我國(guó)主要有下列幾種憑證可以作為抵扣憑證,抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,即:

    ①?gòu)匿N(xiāo)售方或者提供方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)。

    ②從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)。

    ③農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷(xiāo)售發(fā)票。

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  • 火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅在哪申請(qǐng)抵扣怎么操作

    【問(wèn)題】火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅在哪申請(qǐng)抵扣,怎么操作?

    火車(chē)票的抵扣不用勾選。在納稅申報(bào)時(shí),在本期進(jìn)項(xiàng)稅額表里直接計(jì)算出來(lái)填寫(xiě)抵扣即可,一般納稅人,火車(chē)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,填寫(xiě)至《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))8b欄中及10欄中。

    取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:

    鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9%

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  • 收到含有代訂機(jī)票的普通費(fèi)發(fā)票是否可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

    【問(wèn)題】收到含有“代訂機(jī)票”的普通費(fèi)發(fā)票是否可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?

    機(jī)票代訂服務(wù)開(kāi)具的普通發(fā)票,屬于中介收取的代理手續(xù)費(fèi),不同于公告規(guī)定的機(jī)票的普通電子發(fā)票,因此,代訂服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)開(kāi)具的普通發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

    法律依據(jù)

    【政策依據(jù)】

    財(cái)政部稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告

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  • 可以憑丟失發(fā)票的復(fù)印件記賬和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

    【問(wèn)題】發(fā)票丟失,可以憑丟失發(fā)票的復(fù)印件記賬和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

    納稅人同時(shí)丟失已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷(xiāo)售方發(fā)票專(zhuān)用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。

    【政策依據(jù)】

    國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào)

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  • 非公司人員報(bào)銷(xiāo)火車(chē)票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎

    非公司人員幫公司送資料,發(fā)生的火車(chē)票費(fèi)用,公司給予報(bào)銷(xiāo),進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    不可以的。關(guān)于旅客的身份問(wèn)題,還有注意:

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