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報銷費用時,如何識別假發(fā)票

報銷費用時,如何識別假發(fā)票

企業(yè)想要發(fā)展,會有各種各樣的業(yè)務需要辦理,而辦理業(yè)務的人員會有各種各樣的費用需要報銷。但是經(jīng)常會有一部分報銷人員,為了一己私利,用假發(fā)票進行報銷,企圖侵占用企業(yè)資產(chǎn)。

更新時間:2023-03-17 13:40:20 查看全文>>

  • 全電發(fā)票備注欄如何填

    【問題】全電發(fā)票備注欄如何填?

    全電發(fā)票可直接通過“電子稅務局”開具,其中,有5項特定業(yè)務,其相應的“備注信息”為必填項(不填開不了票),包括:建筑服務、貨物運輸服務、不動產(chǎn)銷售、不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務、旅客運輸服務。

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  • 全電發(fā)票的票樣有什么變化

    【問題】全電發(fā)票的票樣有什么變化?

    全電發(fā)票將現(xiàn)行發(fā)票的“發(fā)票代碼+發(fā)票號碼”變?yōu)?0位發(fā)票號碼,并取消了校驗碼、收款人、復核人、銷售方(章)、發(fā)票密碼區(qū)。

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  • 什么是全面數(shù)字化的電子發(fā)票

    【問題】什么是全面數(shù)字化的電子發(fā)票?

    全電發(fā)票,是一種與現(xiàn)有紙質(zhì)發(fā)票具有相同法律效力、基本用途的全新電子發(fā)票,不以紙質(zhì)形式存在、不用介質(zhì)(稅控盤或UKey)支撐,不需申請領(lǐng)用、發(fā)票驗舊及申請增版增量。票面信息全面數(shù)字化,將多個票種集成歸并為電子發(fā)票單一票種,實現(xiàn)全國統(tǒng)一賦碼、自動流轉(zhuǎn)交付。

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  • 發(fā)票驗舊是什么意思

    【問題】發(fā)票驗舊是什么意思?

    發(fā)票驗舊指用票人必須在交驗原領(lǐng)購且已使用過的發(fā)票存根,經(jīng)機關(guān)審核無誤后,才能領(lǐng)購新發(fā)票。發(fā)票驗舊其實很好理解,就是發(fā)票的使用人員,要想領(lǐng)用購買新的發(fā)票,必須先將原來已經(jīng)領(lǐng)購,并且已經(jīng)使用完畢的發(fā)票存根,交由主管稅務機關(guān)進行審核。在稅務機關(guān)審核無誤后,企業(yè)才能領(lǐng)購新的發(fā)票。

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  • 電子發(fā)票如何避免重復報銷

    【問題】電子發(fā)票如何避免重復報銷?

    電子發(fā)票如果要避免重復報銷, 可以在excel電子表格中登記已報銷的發(fā)票號,在之后報銷的時候 ,都查詢一下發(fā)票號是否報銷過,如果報銷過的,不予以報銷,沒有報銷過的,在excel電子表格登記。

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  • 電子發(fā)票如何避免重復報銷

    老師好,請問,電子發(fā)票如何避免重復報銷?

    電子發(fā)票如果想要避免重復報銷 只能是在excel表格中登記已報銷的發(fā)票號,在以后報銷的時候 都查詢一下發(fā)票號是否報銷過。另外,就是要求,比如當月的費用必須當月報銷。以后看到日期久遠的發(fā)票 比如3個月以上的發(fā)票就不能報銷了,通過制度來規(guī)范報銷的時間。

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  • 為什么沒有發(fā)票會計不為你報銷

    只要在公司就會有業(yè)務人員出差,只要有業(yè)務人員出差就會有需要報銷的費用,只要有需要報銷的費用就很可能出現(xiàn)因為沒有發(fā)票而無法報銷的情形。因此在很多時候,公司中最不受待見的就是財務人員,這是因為財務人員做事較真,進行費用報銷時只看票,不看人。其實有些時候并不是財務人員過于斤斤計較,而是沒有發(fā)票便報銷費用,會影響許多相關(guān)的會計實務工作。

    其實費用報銷的重點不在發(fā)票上,而是在合法憑證上,而發(fā)票也是合法憑證的一種?!罢l需要進行報銷,誰就提供發(fā)票”,這是人之常情,更是法之常理。

    從會計工作的角度上分析,企業(yè)需要合法憑證來核算成本和利潤,而發(fā)票無疑就成為了分析這些問題的佐證,因此發(fā)票是會計入賬處理的重要憑證。

    從稅法的角度進行分析,只有合法的憑證才能計入成本,因為這會涉及到稅前扣抵的問題,直接影響著企業(yè)的實際利潤。因此企業(yè)要求需要報銷的員工提供發(fā)票一類的合法憑證才能報銷。

    由此可見,報銷時被要求提供發(fā)票,并不是會計人員工作死板,而是制度擺在那,會計人不得不服從。另外,想要報銷一次費用,需要經(jīng)過自下而上的層層審核,會計不過是審核的一關(guān)而已。其中的許多無奈,只有干財務人的才會懂。那么沒有發(fā)票或者發(fā)票丟失的報銷人員就無法報銷,從而只能自己吃虧了嗎?當然是否定的,其中還有許多補救措施。

    其實沒有發(fā)票也可以報銷,前提是領(lǐng)導或者老板知道這類情況,并且同意你進行報銷。但是雖然報銷可以沒有發(fā)票,但是報銷者不能僅憑紅口白牙去向財務人員要錢,而是需要可以報銷的“證據(jù)”,例如公司證明等。

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  • 公司員工的餐飲服務費發(fā)票可以報銷么

    公司員工拿來的餐飲服務費發(fā)票可以報銷嗎?

    尊敬的學員,您好:

    如果員工因為出差、辦事等在外就餐,或者加班訂餐或者因公請客戶吃飯,符合內(nèi)部報銷制度規(guī)定,也就是從公司內(nèi)部制度上來看可以報銷的話,是可以給員工報銷的,這個餐飲服務費的發(fā)票也是可以入賬的。如果是出差期間員工自己吃飯的餐費,計入到管理費用或銷售費用-差旅費中,如果是加班訂餐費的報銷,計入到管理費用-福利費中,如果是招待外部客戶計入銷售費用-招待費中。

    需要注意的是,計入到福利費的,企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除;計入到招待費的,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰準予在企業(yè)所得稅前扣除。

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