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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】下列各項關(guān)于財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計的說法中,正確的有( ?。?。

A
在內(nèi)部控制審計中,應(yīng)當(dāng)針對所有重要賬戶和列報的每一相關(guān)認定獲取控制設(shè)計和運行有效性的審計證據(jù)
B
在內(nèi)部控制審計中,可以采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,無需在每一年度中測試內(nèi)部控制
C
在財務(wù)報表審計中,需要確定識別出的內(nèi)部控制缺陷單獨或連同其他缺陷是否構(gòu)成值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷
D
在財務(wù)報表審計中,需要獲取內(nèi)部控制在整個擬信賴期間運行有效的審計證據(jù)

正確答案:

A  
C  
D  

試題解析

選項B錯誤,在內(nèi)部控制審計中,不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應(yīng)當(dāng)在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動化控制在滿足特定條件情況下所采用的與基準相比較策略除外)。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 內(nèi)部控制審計和財務(wù)報表審計的區(qū)別

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第498,499頁

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