真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】(多選題)下列有關財務報表審計與內部控制審計的共同點的說法中,正確的有( ?。?/p>

A
兩者識別的重要賬戶、列報及其相關認定相同
B
兩者的審計報告意見類型相同
C
兩者了解和測試內部控制設計和運行有效性的審計程序類型相同
D
兩者測試內部控制運行有效性的范圍相同

正確答案:

A  
C  

試題解析

選項B錯誤,企業(yè)內部控制審計意見包括無保留意見、否定意見和無法表示意見三種類型,沒有保留意見。選項D錯誤,在財務報表審計中,如果預期不信賴內部控制,可以不實施控制測試,不測試內部控制的有效性。在內部控制審計中,注冊會計師應當針對所有重要賬戶和列報的每一個相關認定獲取控制設計和運行有效性的審計證據,以便對內部控制整體的有效性發(fā)表審計意見。

本題關聯的知識點

  • 內部控制審計和財務報表審計的區(qū)別

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第498,499頁

?