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東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】被審計單位為保證財務報表中銀行存款余額的存在性、完整性和準確性作出了以下內(nèi)部控制要求:每月末,會計主管指定應收賬款會計核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如存在差異項,查明原因并進行差異調(diào)節(jié)說明。會計主管復核銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對需要進行調(diào)整的調(diào)節(jié)項目及時進行處理,并簽字確認。針對該內(nèi)部控制,注冊會計師可以實施的控制測試程序有( ?。?。

A
詢問應收賬款會計和會計主管,以確定其執(zhí)行的內(nèi)部控制是否與被審計單位內(nèi)部控制政策要求保持一致
B
針對選取的樣本,檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表,查看調(diào)節(jié)表中記錄的企業(yè)銀行存款日記賬余額是否與銀行存款日記賬余額保持一致,調(diào)節(jié)表中記錄的銀行對賬單余額是否與被審計單位提供的銀行對賬單中的余額保持一致
C
檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否經(jīng)會計主管的簽字復核
D
針對大額未達賬項進行期后收付款的檢查

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

本題關聯(lián)的知識點

  • 銀行存款的控制測試

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    知識點出處

    第十二章 貨幣資金的審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第291,292頁

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