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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

單項選擇題

【2019考季】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月20日經(jīng)主管稅務(wù)局檢查,發(fā)現(xiàn)企業(yè)將上月購入的甲生產(chǎn)材料用于管理人員食堂,該企業(yè)僅按甲材料的賬面價值5000元結(jié)轉(zhuǎn)至“管理費(fèi)用”科目核算,未作其他涉稅處理。已知購入甲材料時取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,并在認(rèn)證當(dāng)月作為進(jìn)項稅額抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該企業(yè)本月調(diào)賬并于6月28日前補(bǔ)交稅款入庫。假設(shè)不考慮滯納金和罰款,下列關(guān)于企業(yè)調(diào)賬的會計處理正確的是( ?。?。

A

借:管理費(fèi)用                    650
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整           650

B

借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整           650
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)     650

C

借:管理費(fèi)用                    650
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)     650

D

借:管理費(fèi)用                    650
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅             650

正確答案:

A  

試題解析

(1)將外購貨物用于職工食堂的,屬于將外購貨物用于職工福利,不得抵扣進(jìn)項稅額;(2)凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進(jìn)項稅額或調(diào)增銷項稅額和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整”科目,所以選項A正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • “應(yīng)交稅費(fèi)”科目

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    知識點出處

    第七章 企業(yè)涉稅會計核算

    知識點頁碼

    2019年考試教材第125,126,127,128,129,130,131,132,133頁

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