員工出差報銷差旅費(fèi)會計(jì)分錄,全部花完,借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)收款--某人。有剩余現(xiàn)金,借:庫存現(xiàn)金、管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)收款--某人。超支補(bǔ)款時,借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)收款--某人。差旅費(fèi)報銷原則:差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支。員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報銷。
更新時間:2023-07-19 10:15:37 查看全文>>


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