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當(dāng)前位置:東奧會計在線/知識專題/ 實操就業(yè)/進項稅額大于銷項稅額如何入賬?

進項稅額大于銷項稅額如何入賬?

進項稅額大于銷項稅額如何入賬?

月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

更新時間:2023-04-22 17:18:59 查看全文>>

  • 待轉(zhuǎn)銷項稅額是什么意思

    應(yīng)交稅費下的待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額,待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)科目核算。

    待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄

    結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

    借:應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額

    貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

    結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

    借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

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  • 網(wǎng)約車發(fā)票是否可以抵扣進項稅

    【問題】網(wǎng)約車發(fā)票是否可以抵扣進項稅?

    可以抵扣。可抵扣進項稅額的普通發(fā)票僅為增值稅電子普通發(fā)票,如果企業(yè)通過網(wǎng)約車平臺取得的紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票是不能抵扣進項稅額,取得的增值稅電子普通發(fā)票及增值稅專用發(fā)票則可以抵扣進項。

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  • 過路費過橋費這兩種發(fā)票能抵扣進項稅嗎

    【問題】過路費過橋費這兩種發(fā)票能抵扣進項稅嗎?

    納稅人支付的橋、閘通行費,暫憑取得的通行費發(fā)票上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額:橋、閘通行費可抵扣進項稅額=橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%,這兩類發(fā)票可以抵扣進項稅。

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  • 可以憑丟失發(fā)票的復(fù)印件記賬和抵扣進項稅額嗎

    【問題】發(fā)票丟失,可以憑丟失發(fā)票的復(fù)印件記賬和抵扣進項稅額嗎?

    納稅人同時丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。

    【政策依據(jù)】

    國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺等事項的公告 國家稅務(wù)總局公告2020年第1號

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  • 進項稅額抵扣分析

    2月有一筆業(yè)務(wù)招待的進項稅額抵扣了,可以在4月轉(zhuǎn)出嗎?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    可以。

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  • 數(shù)值更換導(dǎo)致銷項稅和應(yīng)交稅費自動改變該怎么解決

    如果更換該表格的20萬數(shù)值,銷項稅和應(yīng)交稅費則會自動改變,請問該怎么辦呢?

    尊敬的學(xué)員,您好:

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    公賬取回進項發(fā)票時,上任會計用這個科目“待攤費用——待抵扣進項稅金”的借方掛入稅額。借方是什么意思, 是不是稅金的抵扣額增加的意思?

    尊敬的學(xué)員,你好:

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