填報(bào)欄兒不一樣,未開票收入就是對方?jīng)]有要發(fā)票,后期對方可能需要開,需要列報(bào)未開票收入,不然以后對方要票是需要更改申報(bào)才能開具的。
更新時(shí)間:2023-04-25 14:10:26 查看全文>>
填報(bào)欄兒不一樣,未開票收入就是對方?jīng)]有要發(fā)票,后期對方可能需要開,需要列報(bào)未開票收入,不然以后對方要票是需要更改申報(bào)才能開具的。
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【問題】開票信息包括哪些?
開票信息包括企業(yè)名稱,納稅識(shí)別號(hào),企業(yè)地址,電話,開戶銀行的名稱,賬號(hào)等。從事經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)票專用章。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十二條
開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋發(fā)票專用章。
任何單位和個(gè)人不得有下列虛開發(fā)票行為:
【問題】小規(guī)模季度開票沒有超過30萬,開普票現(xiàn)在是開免稅還是開1%?
2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
【問題】預(yù)估收入是否應(yīng)當(dāng)開票呢?
【回】
預(yù)估收入不開發(fā)票。
超過離線開票限定金額是咋回事?
假如公司收到客戶轉(zhuǎn)賬1萬2是在11月5號(hào)的時(shí)候,但是11月20號(hào)才給客戶開票,開票的金額是1萬,應(yīng)該怎么做賬?
尊敬的學(xué)員,您好:
11月5號(hào)已收到款未開票
借:銀行存款 12 000
貸:預(yù)收賬款 12 000
11月20號(hào)開票
借:預(yù)收賬款 10 000
公司有一筆租賃費(fèi)沒有開票,金額有點(diǎn)大,怎么走賬?
尊敬的學(xué)員,你好:
分期確認(rèn)費(fèi)用,無票匯算清繳不得扣除,做調(diào)增。
繳納企業(yè)所得稅,申報(bào)狀態(tài):已開票未上解是什么意思?
尊敬的學(xué)員,你好:
上解可以理解為上交的意思。打開開票系統(tǒng):
1、點(diǎn)開【發(fā)票管理】,點(diǎn)【發(fā)票填開管理】;
2、點(diǎn)開【未上傳發(fā)票查詢】;
月初手中沒有空白發(fā)票,必須報(bào)稅后才能購買發(fā)票。但是如果月初手中有空白發(fā)票,是不是不用報(bào)稅也可以開票???
尊敬的學(xué)員,您好:
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