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當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專題/ 實(shí)操就業(yè)/購買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)流程是什么?

購買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)流程是什么?

購買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)流程是什么?

購買方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)流程是什么?1.前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件(同時(shí)符合:當(dāng)月、未抄稅、未認(rèn)證或認(rèn)證不符三個(gè)條件)的;

更新時(shí)間:2023-04-03 16:55:29 查看全文>>

  • 紅字發(fā)票稅務(wù)申報(bào)流程是什么

    【問題】紅字發(fā)票稅務(wù)申報(bào)流程是什么?

    紅字發(fā)票的申報(bào)流程包括以下幾個(gè)步驟:

    1. 在納稅人識(shí)別號(hào)和密碼登錄稅務(wù)系統(tǒng)后,選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”進(jìn)行填報(bào)申報(bào)。

    2. 填寫“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”中的發(fā)票的抬頭、銷售方名稱、購買方名稱、開票日期、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容。

    3. 將填寫好的“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”上傳至稅務(wù)系統(tǒng),并進(jìn)行驗(yàn)證。

    4. 完成驗(yàn)證后,可以將“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”提交至稅務(wù)局,并進(jìn)行繳稅。

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  • 紅字發(fā)票申報(bào)表上怎么填報(bào)

    在納稅申報(bào)表中填寫紅字發(fā)票,需要按照以下步驟進(jìn)行:

    1. 填寫《信息表》

    在稅務(wù)系統(tǒng)中填寫《信息表》時(shí),應(yīng)將紅字發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額分別填入“銷售額”和“銷項(xiàng)稅額”欄目。如果紅字發(fā)票是因退貨或折讓開具的,還需要在“備注”欄中注明原因。

    2. 提交《信息表》

    將填好的《信息表》提交至稅務(wù)系統(tǒng),等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。

    3. 核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)

    在申報(bào)系統(tǒng)中核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

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  • 增值稅紅字發(fā)票申報(bào)表怎么填

    【問題】增值稅紅字發(fā)票申報(bào)表怎么填?

    填寫紅字增值稅發(fā)票信息表時(shí),需要按照以下步驟進(jìn)行操作:

    1. 填寫發(fā)票抬頭:將購買方的單位名稱或個(gè)人姓名填寫在相應(yīng)的欄目中。

    2. 填寫納稅人識(shí)別號(hào):將購買方的納稅人識(shí)別號(hào)碼填寫在相應(yīng)的欄目中。如果是個(gè)人,則可以填寫身份證號(hào)碼。

    3. 填寫地址電話:將購買方的單位地址和聯(lián)系電話填寫在相應(yīng)的欄目中。

    4. 填寫開戶行及賬號(hào):將購買方的開戶銀行全稱和賬號(hào)填寫在相應(yīng)的欄目中。

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  • 紅字發(fā)票怎么做賬

    【問題】紅字發(fā)票怎么做賬?

    紅字發(fā)票是用來彌補(bǔ)以前業(yè)務(wù)開錯(cuò)發(fā)票的手段。紅字發(fā)票開出,代表沖掉了以前期間的業(yè)務(wù)。重新開具代表重新當(dāng)期確認(rèn)了收入,如果跨年需要利用“以前年度損益調(diào)整”

    1.正常業(yè)務(wù)開具發(fā)票

    借:應(yīng)收賬款

    貸:主營業(yè)務(wù)收入

    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

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  • 增值稅專用發(fā)票還沒抵扣如何開具紅字發(fā)票

    【問題】增值稅專用發(fā)票還沒抵扣,如何開具紅字發(fā)票?

    購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》)時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

    銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

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    什么是紅字發(fā)票?

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  • 發(fā)票試點(diǎn)納稅人能在電子發(fā)票平臺(tái)對(duì)同一發(fā)票多次發(fā)起紅字發(fā)票開具流程嗎

    【問題】我是全面發(fā)票試點(diǎn)納稅人,可以在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)中對(duì)同一張已確認(rèn)用途的發(fā)票多次發(fā)起紅字發(fā)票開具流程嗎?

    除以下幾種特殊情形,試點(diǎn)納稅人可以通過電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)對(duì)同一張已確認(rèn)用途的發(fā)票多次開具紅字發(fā)票:

    (1)紅沖原因?yàn)椤伴_票有誤”時(shí),必須全額紅沖;

    (2)藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的“增值稅優(yōu)惠用途標(biāo)簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品全額加計(jì)扣除”的,必須全額紅沖?!霸鲋刀悆?yōu)惠用途標(biāo)簽”為“待農(nóng)產(chǎn)品部分加計(jì)扣除”或“已用于農(nóng)產(chǎn)品部分加計(jì)扣除”的,第一次紅沖只能對(duì)未加計(jì)部分全額紅沖或整票全額紅沖。如第一次對(duì)未加計(jì)部分全額紅沖,第二次紅沖僅允許對(duì)剩余部分(即已加計(jì)部分)全額紅沖;

    (3)藍(lán)字發(fā)票標(biāo)簽為“差額征稅-差額開票”時(shí),必須全額紅沖。

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  • 紅字發(fā)票備注欄怎么寫比較規(guī)范

    紅字發(fā)票備注欄是自己填內(nèi)容,還是自動(dòng)彈出相關(guān)內(nèi)容,怎么寫比較規(guī)范?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    是自己輸入的,這個(gè)根據(jù)具體情況填寫即可。目前運(yùn)輸服務(wù)開具發(fā)票、提供建筑勞務(wù)開具發(fā)票、銷售或出租不動(dòng)產(chǎn)開具發(fā)票、差額開票功能開具發(fā)票、預(yù)付卡業(yè)務(wù)開具發(fā)票等是需要按照稅務(wù)規(guī)定必須備注的。

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