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當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線/知識(shí)專題/ 實(shí)操就業(yè)/發(fā)票報(bào)銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)?

發(fā)票報(bào)銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)?

發(fā)票報(bào)銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)?

發(fā)票報(bào)銷用抵扣聯(lián)還是發(fā)票聯(lián)?用發(fā)票聯(lián)。 1.發(fā)票聯(lián)作為一般納稅人購(gòu)買貨物,從供應(yīng)廠里索取的增值稅專業(yè)發(fā)票,其中有一聯(lián)是發(fā)票聯(lián),和采購(gòu)入款單和銀行結(jié)算憑證一起作為財(cái)務(wù)部門賬務(wù)處理的原始憑證。

更新時(shí)間:2023-07-03 10:26:05 查看全文>>

  • 沒(méi)有蓋發(fā)票專用章可以報(bào)銷嗎

    【問(wèn)題】沒(méi)有蓋發(fā)票專用章可以報(bào)銷嗎?

    根據(jù)發(fā)票管理辦法規(guī)定,對(duì)外開(kāi)具的發(fā)票,其發(fā)票聯(lián)(增值稅發(fā)票含抵扣聯(lián))必須加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。沒(méi)有加蓋發(fā)票專用章不能作為稅前扣除憑證,屬于無(wú)效發(fā)票,不能報(bào)銷。

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  • 飛機(jī)票丟了報(bào)銷怎么辦

    【問(wèn)題】飛機(jī)票丟了報(bào)銷怎么辦?

    如果飛機(jī)票丟失,需要根據(jù)以下步驟進(jìn)行報(bào)銷:

    1. 立即聯(lián)系航空公司如果您的飛機(jī)票丟失了,應(yīng)立即聯(lián)系航空公司解決問(wèn)題。他們可能會(huì)要求提供其他信息來(lái)證明您的行程和購(gòu)票情況,例如電子郵件、支付記錄或身份證明等。

    2.申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)機(jī)票一旦確認(rèn)您的飛機(jī)票確實(shí)已經(jīng)丟失,可向航空公司申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)機(jī)票。大多數(shù)航空公司做法是要求您支付一定的手續(xù)費(fèi)來(lái)補(bǔ)發(fā)機(jī)票,這個(gè)費(fèi)用的具體金額可能因航空公司而異。

    3.保留購(gòu)票憑證如果需要為丟失的飛機(jī)票申請(qǐng)退款或者補(bǔ)償,需要提供相關(guān)的購(gòu)票憑證,例如付款記錄、發(fā)票等。所以,在購(gòu)票時(shí)可將這些文件妥善保存起來(lái)以備日后需要使用。

    4.了解相關(guān)政策和規(guī)定不同航空公司可能有不同的政策和規(guī)定,例如退款、改簽和補(bǔ)償方面的規(guī)定。如果您因飛機(jī)票丟失而需要向航空公司申請(qǐng)退款或者索賠,需要了解相關(guān)的政策和規(guī)定。

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  • 報(bào)銷發(fā)票金額算不算稅額

    【問(wèn)題】報(bào)銷發(fā)票金額算不算稅額?

    在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。

    納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。

    納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,按照銷售額和規(guī)定的稅率計(jì)算收取的增值稅額,為銷項(xiàng)稅額。

    銷售額為納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,但是不包括收取的銷項(xiàng)稅額。

    小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡(jiǎn)易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

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  • 報(bào)銷發(fā)票多長(zhǎng)時(shí)間過(guò)期

    【問(wèn)題】報(bào)銷發(fā)票多長(zhǎng)時(shí)間過(guò)期?

    一般發(fā)票當(dāng)年取得應(yīng)在當(dāng)年入賬,不能跨年記入成本費(fèi)用。企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況制定報(bào)銷發(fā)票的期限。

    【政策依據(jù)】《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第十四條規(guī)定,辦理本法第十條所列的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng),必須填制或者取得原始憑證并及時(shí)送交會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。

    《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第四十七條規(guī)定,各單位辦理本規(guī)范第三十七條規(guī)定的事項(xiàng),必須取得或者填制原始憑證,并及時(shí)送交會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)。

    《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》第十一條 企業(yè)在會(huì)計(jì)核算時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則:(六)企業(yè)的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行,不得提前或延后。

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  • 報(bào)銷發(fā)票抬頭寫公司還是個(gè)人

    【問(wèn)題】報(bào)銷發(fā)票抬頭寫公司還是個(gè)人?

    自2017年7月1日起,購(gòu)買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;銷售方為其開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)在“購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)”欄填寫購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證。本公告所稱企業(yè),包括公司、非公司制企業(yè)法人、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)和其他企業(yè)。

    企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的支出,取得發(fā)票抬頭應(yīng)當(dāng)為企業(yè)名稱。

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  • 報(bào)銷發(fā)票需要填寫哪些信息

    【問(wèn)題】報(bào)銷發(fā)票需要填寫哪些信息?

    開(kāi)具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具,并加蓋發(fā)票專用章。

    自2017年7月1日起,購(gòu)買方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;銷售方為其開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)在“購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)”欄填寫購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證。本公告所稱企業(yè),包括公司、非公司制企業(yè)法人、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)和其他企業(yè)。

    個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),索取增值稅普通發(fā)票時(shí),不需要向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、開(kāi)戶行及賬號(hào)信息,也不需要提供相關(guān)證件或其他證明材料。

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  • 電子發(fā)票如何避免重復(fù)報(bào)銷

    電子發(fā)票如何避免重復(fù)報(bào)銷?

    電子發(fā)票如果想要避免重復(fù)報(bào)銷 只能是在excel表格中登記已報(bào)銷的發(fā)票號(hào),在以后報(bào)銷的時(shí)候 都查詢一下發(fā)票號(hào)是否報(bào)銷過(guò)。另外,就是要求,比如當(dāng)月的費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷。以后看到日期久遠(yuǎn)的發(fā)票 比如3個(gè)月以上的發(fā)票就不能報(bào)銷了,通過(guò)制度來(lái)規(guī)范報(bào)銷的時(shí)間。

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