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增值稅納稅申報(bào)表_2019年稅務(wù)師《涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)》每日一練

來源:東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編:李傲2019-09-23 10:10:21

備考稅務(wù)師的考生朋友們,勤奮的人是時(shí)間的主人,他們懂得如何支配時(shí)間;懶惰的人是時(shí)間的奴隸,他們總是被時(shí)間趕著走。做一個(gè)勤奮的人,為自己的理想努力吧!

【單項(xiàng)選擇題】

某企業(yè)為非輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人,取得上月開具的“增值稅專用發(fā)票”,當(dāng)期在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)確認(rèn)并選擇用于申報(bào)抵扣,應(yīng)填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(  )。(2014年考題改編)

A.第2欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票—本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”

B.第3欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票—前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”

C.第8b欄“其他扣稅憑證—其他”

D.第33欄“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額—其他扣稅憑證—其他”

涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

【正確答案】A

【答案解析】

增值稅專用發(fā)票當(dāng)期選擇用于申報(bào)抵扣,應(yīng)填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第2欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票—本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。

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備考稅務(wù)師考試的同學(xué)們,離不開看書和做題,為了讓各位考生的稅務(wù)師備考更加方便,東奧小編每天都會(huì)為大家整理稅務(wù)師習(xí)題的匯總,希望大家可以堅(jiān)持每天做題哦!

注:以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊(duì)

(本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

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