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多項選擇題

【2025考季】在內部控制審計中,下列各項屬于自上而下的方法的步驟的有( ?。?/p>

A
從財務報表層次初步了解內部控制整體風險
B
識別重要賬戶、列報及其相關認定
C
選擇擬測試的控制
D
了解潛在錯報的來源并識別相應的控制

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

自上而下的方法分為下列步驟:(1)從財務報表層次初步了解內部控制整體風險(選項A);(2)識別、了解和測試企業(yè)層面控制;(3)識別重要賬戶、列報及其相關認定(選項B);(4)了解潛在錯報的來源并識別相應的控制(選項D);(5)選擇擬測試的控制(選項C)。

本題關聯的知識點

  • 自上而下的方法概述

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第503,504頁

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