【2025考季】在內部控制審計中,下列各項屬于自上而下的方法的步驟的有( ?。?/p>
正確答案:
自上而下的方法分為下列步驟:(1)從財務報表層次初步了解內部控制整體風險(選項A);(2)識別、了解和測試企業(yè)層面控制;(3)識別重要賬戶、列報及其相關認定(選項B);(4)了解潛在錯報的來源并識別相應的控制(選項D);(5)選擇擬測試的控制(選項C)。
自上而下的方法概述
知識點出處
第二十章 企業(yè)內部控制審計
知識點頁碼
2025年考試教材第503,504頁
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