【2025考季】下列關(guān)于內(nèi)部控制審計(jì)的說法中,正確的是( )。
正確答案:
選項(xiàng)A錯(cuò)誤,注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)針對每一相關(guān)認(rèn)定獲取控制有效性的審計(jì)證據(jù),以便對內(nèi)部控制整體的有效性發(fā)表意見,但沒有責(zé)任對單項(xiàng)控制的有效性發(fā)表意見;選項(xiàng)C錯(cuò)誤,在整合審計(jì)中,控制測試所涵蓋的期間應(yīng)當(dāng)盡量與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致;選項(xiàng)D錯(cuò)誤,注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)行的內(nèi)部控制審計(jì)嚴(yán)格限定在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)。
選擇擬測試的控制
知識點(diǎn)出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)
知識點(diǎn)頁碼
2025年考試教材第507,508頁