真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

東奧題庫/注冊會計師題庫/題目

多項選擇題

【2025考季】(多選題)在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有(  )。

A
親自測試相關內(nèi)部控制而非利用他人工作
B
選擇更多的組成部分進行測試
C
擴大相關內(nèi)部控制的控制測試范圍
D
在接近內(nèi)部控制評價基準日的時間測試內(nèi)部控制

正確答案:

A  
B  
C  
D  

試題解析

本題關聯(lián)的知識點

  • 計劃審計工作時應當考慮的事項

    展開

    知識點出處

    第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計

    知識點頁碼

    2025年考試教材第500,501頁

海量免費題庫 點擊進入

?