【2021考季】下列各項中,屬于內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的共同點的有( ?。?。
正確答案:
選項C錯誤,兩者對內(nèi)部控制進行了解和測試的目的不同, 注冊會計師在財務(wù)報表審計中了解和測試內(nèi)部控制,是為了識別、評估和應(yīng)對重大錯報風(fēng)險,據(jù)此確定實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍,并獲取與財務(wù)報表是否在所有重大方面按照適用的財務(wù)報告編制基礎(chǔ)編制相關(guān)的審計證據(jù),以支持對財務(wù)報表發(fā)表的審計意見;注冊會計師在內(nèi)部控制審計中了解和測試內(nèi)部控制,是為了對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見。
整合審計
知識點出處
第二十章 企業(yè)內(nèi)部控制審計
知識點頁碼
2021年考試教材第468頁
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