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東奧題庫/稅務(wù)師題庫/題目

單項選擇題

【2023考季】自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅。下列關(guān)于其相關(guān)納稅申報表的填報,表述正確的是( ?。?。

A
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(1%征收率)”相應(yīng)欄次
B
減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次
C
若納稅人將適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,其中部分選擇放棄減稅并開具增值稅專用發(fā)票的,這部分選擇放棄減稅的銷售額,應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”相應(yīng)欄次,此時填寫的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%)
D
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,按規(guī)定可以免征增值稅的銷售額,填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次

正確答案:

B  

試題解析

選項A,自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。選項C,若納稅人將適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,其中部分選擇放棄減稅并開具增值稅專用發(fā)票的,這部分選擇放棄減稅的銷售額,應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”相應(yīng)欄次,此時填寫的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+3%)。選項D,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,按規(guī)定可以免征增值稅的銷售額,僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次,不需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 增值稅小規(guī)模納稅人的納稅審核

    展開

    知識點出處

    第三章 涉稅專業(yè)服務(wù)程序與方法

    知識點頁碼

    2023年考試教材第142,143,144頁

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