真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

東奧題庫/美國注冊管理會計師題庫/題目

單項選擇題

【2022考季】Red-sun公司擁有良好的內部控制和內部審計制度,并且公司的內部控制和內部審計政策都得到了較好的執(zhí)行,下列說法中錯誤的是( ?。?。

A
應該增加公司深入學習和行政控制
B
建立內部控制且被執(zhí)行的內部控制措施可以降低財產被偷竊或損壞的風險
C
公司仍然需要外部審計人員執(zhí)行相關的審計程序
D
外部審計師可以依賴內部審計師的工作,不必重復內審的工作

正確答案:

D  

試題解析

外部審計可以在滿足條件的情況下借鑒內部審計的工作結果,但不能完全依賴內部審計,因此D選項的說法不正確。

本題關聯(lián)的知識點

  • 公司治理和責任

    展開

    知識點出處

    第五章 內部控制

    知識點頁碼

    財務規(guī)劃、績效與分析第412,415頁

  • 公司治理和責任

    展開

    知識點出處

    第五章 內部控制

    知識點頁碼

    財務規(guī)劃、績效與分析第412,415頁