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東奧題庫/美國注冊管理會計師題庫/題目

單項選擇題

【2020考季】對于具有內部審計職能部門的公司來說, 內部審計可以通過驗證控制程序的充分性和執(zhí)行情況而為董事會提供保證。組織結構圖應該顯示審計總監(jiān)直接向董事會下設的審計委員會報告。審計委員會的重大職責是( )。

A
制定公司戰(zhàn)略,方向計劃
B
建立和監(jiān)督內控的有效性
C
保證財務報表重大風險的披露
D
評估因舞弊造成的重大虛報風險

正確答案:

C  

試題解析

在董事會的授權下,審計委員會負責企業(yè)內部的會計控制,及其財務報告的可靠性
A選項,是董事會的職能
B選項,是企業(yè)管理層的職能
D選項,是外部審計師的職能

本題關聯的知識點

  • 公司治理和責任

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    知識點出處

    第五章 內部控制

    知識點頁碼

    財務規(guī)劃、績效與分析第412,415頁

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