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內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的關(guān)系是什么

來源:東奧會計在線 責編:梁媛 2021-05-18 10:55:05

精選回答

東奧高級會計師

2023-02-25 23:50:16

內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的關(guān)系是什么

內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計的關(guān)系

均關(guān)注財務(wù)報告質(zhì)量和審計風險,審計過程中形成的審計證據(jù)又可以相互支持、相互利用,為此,注冊會計師在計劃和執(zhí)行內(nèi)部控制審計工作時,可以根據(jù)實際情況將內(nèi)部控制審計與財務(wù)報表審計進行整合,以降低審計成本、提高審計質(zhì)量。在整合審計中,注冊會計師應(yīng)當對內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行測試,以同時實現(xiàn)兩類目標:

獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),支持其在內(nèi)部控制審計中對內(nèi)部控制有效性發(fā)表的意見;

獲取充分、適當?shù)淖C據(jù),支持其在財務(wù)報表審計中對控制風險的評價結(jié)果。

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