公司治理和責(zé)任5_CMA《財務(wù)規(guī)劃、績效與分析》每日一練
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【單項選擇題】
大型上市公司內(nèi)部審計部門負責(zé)人應(yīng)向誰直接報告()。
A.董事會
B.CEO
C.審計委員會
D.CFO

【正確答案】C
【答案解析】
審計委員會是由證券發(fā)行方的董事會建立的并由董事會成員組織的委員會,其目的是在于監(jiān)督證券發(fā)行方的會計和財務(wù)報告及其財務(wù)報告的審計。在董事會的授權(quán)下,審計委員會負責(zé)企業(yè)內(nèi)部的會計控制,及其財務(wù)報告的可靠性。而在審計委員會的授權(quán)下,內(nèi)部審計師會評估管理層的經(jīng)營是否有助于促進有效的內(nèi)部控制,誠信和道德觀是否被充分理解等。
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注:以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研專家團隊
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