真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當前位置:東奧會計在線>注冊會計師>審計>正文

2017注會《審計》知識點:內部控制的含義

來源:東奧會計在線責編:高源2017-07-13 13:13:54
報考科目數量

3科

學習時長

日均>3h

  注冊會計師考試是有一定難度的,但是大家不必擔憂,畢竟沒有哪樣成功是不需要努力的,既然有了目標,就為了它奮斗,東奧小編為大家整理注會考試知識點,幫助大家打好基礎,順利過關!

  【知識點】內部控制的含義、目標和要素

  (一)內部控制的含義

  內部控制是指被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策及程序。

  (二)內部控制的目標

  內部控制的目標是合理保證:

  1.財務報告的可靠性,這一目標與管理層履行財務報告編制責任密切相關;

  2.經營的效率和效果,即經濟有效地使用企業(yè)資源,以最優(yōu)方式實現(xiàn)企業(yè)的目標;

  3.遵守適用的法律法規(guī)的要求,即在法律法規(guī)的框架下從事經營活動。

  (三)內部控制的要素

  1.控制環(huán)境;

  2.風險評估過程;

  3.與財務報告相關的信息系統(tǒng)和溝通;

  4.控制活動;

  5.對控制的監(jiān)督。

  我們現(xiàn)在已經進入到了注會備考強化階段,查看注會強化階段備考攻略,希望大家能夠高效備考,輕松過關!

  (本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,轉載請注明來自東奧會計在線)




打印

精選推薦

報考咨詢中心 資深財會老師為考生解決報名備考相關問題 立即提問

2026年注會1v1
盲盒免單
資料下載
查看資料
免費領取

學習方法指導

名師核心課程

零基礎指引班

高質量章節(jié)測試

階段學習計劃

考試指南

學霸通關法

輔導課程
2026年注會課程
輔導圖書
2026年注會圖書
申請購課優(yōu)惠